|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
14072012 |
8.10.2012 |
fa za správu majetku čov 09/2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15822012 |
8.11.2012 |
fa za správu majetku ČOV 10/2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17882012 |
10.12.2012 |
fa za správu majetku kanalizácie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004/2013 |
9.1.2013 |
fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112013 |
6.2.2013 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182013 |
26.2.2013 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
29.10.2013 |
fa za mesiac august 2013 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
11.12.2013 |
fa za mesiac oktober |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
29.1.2014 |
fa za mesiac december |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac január 2014 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Zmluva |
2 |
22.11.2019 |
Dodatok č2 k Zmluve č.55/2010 - ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Zmluva |
128687 08U01 |
6.8.2018 |
zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
Detail |
Zmluva |
232771 08U01 |
10.12.2024 |
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
208 766,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
26032021 |
26.3.2021 |
Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
14.12.2012 |
fa - známky pre psa |
fleo s.r.o |
45 370 982 |
57,50 EUR |
Detail |
Zmluva |
21-311-00053 |
30.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
Detail |
Zmluva |
24-331-00228 |
10.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - PUĽS |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
24-120-00540 |
10.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - obecné slávnosti |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
2 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1515611 |
31.1.2012 |
fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |