|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
50412 |
4.5.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
430712 |
4.5.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7450887372 |
27.4.2012 |
fa za energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 546,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2149888651 |
26.4.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
395412 |
26.4.2012 |
fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1737066347 |
11.4.2012 |
fa telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
99,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120331 |
4.4.2012 |
fa technik PO za I.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03452012 |
4.4.2012 |
fa za výkon správy majetku ČOV za 03 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220013 |
3.4.2012 |
fa za verejné obstr. ČOV |
Ing. Karol Fábry |
37051164 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120018012 |
2.4.2012 |
fa za stavebné práce |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
9 953,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120021012 |
2.4.2012 |
fa za stavebné práce |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
199 074,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203183 |
29.3.2012 |
fa za inštalaciu update |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
29.3.2012 |
fa 2.rp |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 943,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203059 |
23.3.2012 |
fa za program PU rok 2012 |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
44,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120658 |
23.3.2012 |
fa za program DZN |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2146450747 |
23.3.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20038 |
16.3.2012 |
fa za WEb hosting |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120400962 |
15.3.2012 |
fa za nájom pôdy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |