Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 7 | 6.8.2014 | Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 24-120-00540 | 10.12.2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - obecné slávnosti | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082513 | 20.1.2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR |
| Detail | Zmluva | 39/2016 | 8.12.2016 | Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305 | 31.5.2013 | fa za máj 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 602,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 29.3.2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012372 | 27.9.2012 | fa za vypracovanie projektu | Vodohospodársky projekt s.r.o. | 36 568 368 | 3 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475086546 | 5.11.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457914737 | 2.8.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484899633 | 6.2.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450887372 | 27.4.2012 | fa za energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 546,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 1 | 15.8.2014 | dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Jozef Cicko Drevovýroba | 37372408 | 3 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120040 | 19.11.2012 | fa za stavebné práce osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 3 919,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 16.7.2012 | fa za stavebné práce | Kondor s.r.o. | 31735291 | 4 191,14 EUR |
| Detail | Zmluva | 2019/1 | 14.3.2019 | Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... | TENDER Development, s.r.o | 44 721 307 | 5 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 6.8.2012 | fa za stavebné práce - osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 798,12 EUR |
| Detail | Zmluva | 61/002/19 | 5.4.2019 | Zmluva o termínovanom úvee | Prima banka Slovensko, a.s. | 31 575 951 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |