|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
6.2.2013 |
fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
109,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0142013 |
13.2.2013 |
fa za verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220013 |
3.4.2012 |
fa za verejné obstr. ČOV |
Ing. Karol Fábry |
37051164 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012177 |
16.7.2012 |
fa za update Mzdová agenda |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
19,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0052013 |
16.1.2013 |
fa za update mzda a pu |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
174,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0272013 |
22.3.2013 |
fa za update , instalácia programov |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0132013 |
13.2.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023 |
12.3.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
92,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0745010939 |
7.12.2012 |
fa za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
92,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8739053588 |
13.6.2012 |
fa za telefón 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7735075705 |
10.2.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0738060697 |
11.5.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
71,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5740048190 |
12.7.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4741044376 |
9.8.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
69,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5742034418 |
12.9.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2743021887 |
11.10.2012 |
fa za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8744009792 |
8.11.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
95,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0062013 |
16.1.2013 |
fa za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
135,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13632012 |
3.10.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |