Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13632012 3.10.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182013 26.2.2013 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7735075705 10.2.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  83,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 0738060697 11.5.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  71,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 5740048190 12.7.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  150,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 4741044376 9.8.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  69,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5742034418 12.9.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  75,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2743021887 11.10.2012 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  76,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 8744009792 8.11.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  95,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062013 16.1.2013 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  135,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 8739053588 13.6.2012 fa za telefón 05 Slovak Telekom a.s. 35763469  64,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745010939 7.12.2012 fa za telefón 11/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  92,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132013 13.2.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  110,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 023 12.3.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  92,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0272013 22.3.2013 fa za update , instalácia programov BrIS s.r.o. 44401990  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0052013 16.1.2013 fa za update mzda a pu BrIS s.r.o. 44401990  174,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012177 16.7.2012 fa za update Mzdová agenda BrIS s.r.o. 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220013 3.4.2012 fa za verejné obstr. ČOV Ing. Karol Fábry 37051164  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142013 13.2.2013 fa za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR