|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2163725837 |
20.8.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170729869 |
23.10.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2174278523 |
19.11.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0072013 |
17.1.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162013 |
19.2.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
42,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0262013 |
22.3.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
34,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.2.2013 |
fa za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120400962 |
15.3.2012 |
fa za nájom pôdy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0082013 |
21.1.2013 |
fa za novoročný pozdrav |
Vihorlat Press s.r.o. |
|
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2013 |
9.1.2013 |
fa za obecné noviny r.2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
28.11.2011 |
fa za okna OZS |
Ľubomír Boško Mahagon |
14296217 |
1 418,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
31.1.2012 |
fa za práce 2RP |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 478,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
471012 |
8.10.2012 |
fa za prevadzkovanie verej. vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50412 |
4.5.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
280712 |
12.7.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120658 |
23.3.2012 |
fa za program DZN |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
81200532 |
31.5.2012 |
fa za program obce.info |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203059 |
23.3.2012 |
fa za program PU rok 2012 |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
44,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024 |
12.3.2013 |
fa za programy |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |