|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
945712 |
12.9.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1066212 |
8.10.2012 |
fa za komunálny odpad 09/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1239112 |
8.11.2012 |
fa za komunalny odpad 10/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
003/2013 |
9.1.2013 |
fa za komunalny odpad 12-2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252012 |
12.9.2012 |
fa za kontrolu a čistenie komínov |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4209041530 |
19.6.2012 |
fa za lab. vyšetrenie - pitná voda |
Štt. veter. a potrv. ústav |
17334870 |
96,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201305 |
31.5.2013 |
fa za máj 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 602,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
29.10.2013 |
fa za mesiac august 2013 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
29.1.2014 |
fa za mesiac december |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac február |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac január 2014 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
8.8.2013 |
fa za mesiac júl 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac marec 2014 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
112013 |
11.12.2013 |
fa za mesiac november |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
11.12.2013 |
fa za mesiac oktober |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
29.10.2013 |
fa za mesiac september 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2143053078 |
22.2.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2146450747 |
23.3.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2149888651 |
26.4.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |