|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
120180011 |
22.10.2011 |
stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
7 098,10 EUR |
Detail |
Zmluva |
61/002/19 |
5.4.2019 |
Zmluva o termínovanom úvee |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
7 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120026 |
6.8.2012 |
fa za stavebné práce - osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 798,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110061 |
21.12.2011 |
stavebné práce - Osvetové centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 614,07 EUR |
Detail |
Zmluva |
2019/1 |
14.3.2019 |
Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... |
TENDER Development, s.r.o |
44 721 307 |
5 280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
16.7.2012 |
fa za stavebné práce |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
4 191,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120040 |
19.11.2012 |
fa za stavebné práce osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
3 919,87 EUR |
Detail |
Objednávka |
1 |
15.8.2014 |
dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
3 850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7450887372 |
27.4.2012 |
fa za energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 546,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7484899633 |
6.2.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 506,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457914737 |
2.8.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7475086546 |
5.11.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 397,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92012372 |
27.9.2012 |
fa za vypracovanie projektu |
Vodohospodársky projekt s.r.o. |
36 568 368 |
3 114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
29.3.2012 |
fa 2.rp |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 943,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201305 |
31.5.2013 |
fa za máj 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 602,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
31.1.2012 |
fa za práce 2RP |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 478,08 EUR |
Detail |
Zmluva |
39/2016 |
8.12.2016 |
Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200082513 |
20.1.2012 |
fa za elek. energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 257,52 EUR |
Detail |
Zmluva |
24-120-00540 |
10.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - obecné slávnosti |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
2 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220013 |
3.4.2012 |
fa za verejné obstr. ČOV |
Ing. Karol Fábry |
37051164 |
2 000,00 EUR |