|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
31.5.2017 |
došlé faktúry 01-05/17 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201612 |
30.12.2016 |
došlé faktúry za rok 2016 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2018 |
4.4.2019 |
Došle faktúry za rok 2018 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Zmluva |
41/031/10 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva |
041/03110 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva |
041/031/10 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0282013 |
22.3.2013 |
fa program miestne dane |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120713 |
12.7.2012 |
fa technik PO |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0002 |
1.8.2011 |
fa za realizáciu prác - povodí |
Wisdells s.r.o. |
45297703 |
81 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0292013 |
22.3.2013 |
fa - publikácia Život cestou i necestou |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
|
11,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
14.12.2012 |
fa - známky pre psa |
fleo s.r.o |
45 370 982 |
57,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
29.3.2012 |
fa 2.rp |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 943,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
030/2012 |
25.9.2012 |
fa čistenie a kontrola komína OZS |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0163599459 |
25.5.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2167215119 |
25.9.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
11.11.2011 |
fa podľa zmluvy o dielo 1 RP |
Wisdells s.r.o. |
45297703 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12282012 |
12.9.2012 |
fa správa majetku verej. kanal. |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120331 |
4.4.2012 |
fa technik PO za I.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121081 |
3.10.2012 |
fa technik PO za III.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1737066347 |
11.4.2012 |
fa telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
99,62 EUR |