|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac marec 2014 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
030/2012 |
25.9.2012 |
fa čistenie a kontrola komína OZS |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0292013 |
22.3.2013 |
fa - publikácia Život cestou i necestou |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
|
11,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0282013 |
22.3.2013 |
fa program miestne dane |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0272013 |
22.3.2013 |
fa za update , instalácia programov |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0262013 |
22.3.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
34,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252012 |
12.9.2012 |
fa za kontrolu a čistenie komínov |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
025 |
12.3.2013 |
fa za web |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024 |
12.3.2013 |
fa za programy |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023 |
12.3.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
92,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0222013 |
6.3.2013 |
fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac február |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02042012 |
5.3.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202013 |
27.2.2013 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.2.2013 |
fa za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182013 |
26.2.2013 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0172013 |
19.2.2013 |
fa za inštaláciu programov a update |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0163599459 |
25.5.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162013 |
19.2.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
42,85 EUR |