| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7120400962 | 15.3.2012 | fa za nájom pôdy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009258 | 5.3.2012 | matri | IVES Košice | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735075705 | 10.2.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121104926 | 7.2.2012 | použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484899633 | 6.2.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1515611 | 31.1.2012 | fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082513 | 20.1.2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082011 | 16.12.2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 28.11.2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR |