| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0082013 | 21.1.2013 | fa za novoročný pozdrav | Vihorlat Press s.r.o. | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052013 | 16.1.2013 | fa za update mzda a pu | BrIS s.r.o. | 44401990 | 174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062013 | 16.1.2013 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2013 | 9.1.2013 | fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2013 | 9.1.2013 | fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 14.12.2012 | fa - známky pre psa | fleo s.r.o | 45 370 982 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17882012 | 10.12.2012 | fa za správu majetku kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121626 | 20.11.2012 | fa za aktualizácii programov MD | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120040 | 19.11.2012 | fa za stavebné práce osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 3 919,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15822012 | 8.11.2012 | fa za správu majetku ČOV 10/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8744009792 | 8.11.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 8.11.2012 | fa za has. prístroj | Tomáš Benek | 35459611 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475086546 | 5.11.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 397,00 EUR |