Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7735075705 | 10.2.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590009258 | 5.3.2012 | matri | IVES Košice | 00162957 | 25,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7120400962 | 15.3.2012 | fa za nájom pôdy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120658 | 23.3.2012 | fa za program DZN | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 115,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120015 | 29.3.2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120018012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120021012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 199 074,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1220013 | 3.4.2012 | fa za verejné obstr. ČOV | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120331 | 4.4.2012 | fa technik PO za I.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |