|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
03452012 |
4.4.2012 |
fa za výkon správy majetku ČOV za 03 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1737066347 |
11.4.2012 |
fa telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
99,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2149888651 |
26.4.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
395412 |
26.4.2012 |
fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7450887372 |
27.4.2012 |
fa za energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 546,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50412 |
4.5.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
430712 |
4.5.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0738060697 |
11.5.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
71,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04962012 |
11.5.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
532212 |
25.5.2012 |
fa za vrecia kom. odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0163599459 |
25.5.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
81200532 |
31.5.2012 |
fa za program obce.info |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
31.5.2012 |
fa za elektroinštalačné práce |
Ján Stadničár - EZ |
30255121 |
390,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06652012 |
6.6.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
547112 |
6.6.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8739053588 |
13.6.2012 |
fa za telefón 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4209041530 |
19.6.2012 |
fa za lab. vyšetrenie - pitná voda |
Štt. veter. a potrv. ústav |
17334870 |
96,09 EUR |